盛世集团官网

  • <u id="gug20"><wbr id="gug20"></wbr></u>
  • <menu id="gug20"><tt id="gug20"></tt></menu>
  • 盛世集团 前, 要設定延遲翻譯時間, 如100表示100ms,默認為0 var cookieDomain = "http://www.hogafish.com"; //Cookie地址, 一定要設定, 通常為你的網址 var msgToTraditionalChinese = "繁體"; //默認切換為繁體時顯示的中文字符 var msgToSimplifiedChinese = "簡體"; //默認切換為簡體時顯示的中文字符 var translateButtonId = "translateLink"; //默認互換id translateInitilization(); } // function Trim(str){return str.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g,"");} function checknull(){if(Trim(searchform.searchword.value)=="" || Trim(searchform.searchword.value)=="請輸入關鍵字"){alert("請輸入關鍵字!");searchform.searchword.focus();return false;}else{return true;}} // //var params = {"XOffset":-1,"YOffset":-1,"width":160,"fontColor":"#222","fontColorHI":"#000","fontSize":"12px","fontFamily":"Microsoft YaHei","borderColor":"#CCC","bgcolorHI":"#EEE","sugSubmit":false}; //BaiduSuggestion.bind("searchword",params);
      龍城市民云

    柳州市人民政府辦公室2019年部門預算編制說明

    • 發布日期:2019-02-15 11:46       來源:柳州市人民政府辦公室

    • 字體大?。篬]

    • 背景顏色:

    • 評論:

    內容導航:

    柳州市人民政府辦公室2019年部門預算

     

    目錄

    第一部分:部門概況

    一、主要職責

    二、機構設置情況

    三、編制現狀及人員構成

    第二部分:柳州市人民政府辦公室2019年部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、部門收支總表

    六、部門收入總表

    七、部門支出總表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、政府采購預算表

    十一、政府購買服務預算表

    第三部分:2019年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

     

     

     

    第一部分:柳州市人民政府辦公室概況

    一、主要職責

    柳州市人民政府辦公室是市人民政府的參謀部門和綜合辦事機構,承擔市政府的日常政務和事務性工作。主要職責如下:

    (一)負責辦理自治區人民政府和自治區人民政府辦公廳下發的文電;

    (二)協助人民政府領導同志組織起草或審核以人民政府、市人民政府辦公室名義發布的公文;

    (三)負責督促檢查市人民政府各部門和各級人民政府對自治區人民政府、自治區人民政府辦公廳和市各級人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執行情況并跟蹤調研,及時向市人民政府領導同志報告;

    (四)協助市人民政府領導同志組織處理需由市人民政府直接處理的突發事件和重大事故;

    (五)及時采編各類信息,全面反映全市經濟和社會發展動態,為市政府領導決策服務;

    (六)負責市人民政府值班工作,及時向市人民政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實市人民政府領導同志指示,協助處理市直各部門、各有關單位以及各級人民政府反映的重要問題;

    (七)負責搞好綜合協調,加強督促檢查;做好市領導外出、下基層、來賓接待、處理群眾上訪、應急事件指揮中心等服務工作;

    (八)負責市政務服務、政府信息公開、政務公開工作,指導、協調全市政務服務、政府信息公開、政務公開工作;

    (九)做好服務和行政事務工作,為市人民政府領導同志服務。

    二、機構設置情況

    本部門共有直屬單位8個。其中:

    (一)行政單位7個,分別是:

    1.柳州市人民政府辦公室機關本級

    2.柳州市人民政府駐北京聯絡處

    3.柳州市人民政府駐上海聯絡處

    4.柳州市人民政府駐廣州辦事處

    5.柳州市人民政府駐深圳辦事處

    6.柳州市人民政府駐南寧辦事處

    7.柳州市人民政府機關后勤服務中心

    (二)參照公務員管理事業單位1個,是柳州市政府熱線“12345”。

    機關本級內設19個科室,分別為:

    人事科,人事科主要負責辦理有關往來文件和來信來訪處理工作;負責辦公室黨組會議安排及記錄,督辦會議決定事項的落實情況;起草辦公室領導有關講話材料、辦公室工作計劃、工作總結、調研報告、會議紀要和有關文稿;負責辦公室機關及指導直屬機關、市政府駐外辦事處的人事、機構培訓、教育培訓等方面工作,負責辦公室機關和直屬單位的黨群工作。

    行政科,主要負責辦理辦公室機關的有關政務、事務等綜合協調工作;負責辦公室機關及指導直屬單位、市政府駐外辦事處的財務、國有資產管理等方面工作;負責承擔市政府領導以及辦公室機關的后勤服務管理工作和離退休人員工作。

    綜合一科,負責組織起草或參與《政府工作報告》等重大綜合性材料和重要文件,起草市長講話、調研報告。

    綜合二科,負責市人民政府全體會議、常務會議、黨組會議和全市性大型會議的準備、會議記錄等會務工作,撰寫上述會議紀要;組織收集整理市政府領導同志政務活動信息,撰寫政府大事記。

    第一秘書科,主要負責市長政務活動、外事活動的安排,負責秘書長政務活動、外事活動的安排;起草市長的講話、調研報告,起草或參與起草綜合性重要文件;處理市長的文電、信函、批示,協調督查室和各有關科室確保市長批示和指示的落實;負責辦理機構編制、監察、財政、審計、柳東新區、陽和工業新區等方面的文電工作。

    第二秘書科,負責對應的副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿,起草或參與起草綜合性重要文件。辦理發改、財政、國資、建設、國土、規劃、法制、稅務、金融等方面的文電工作。

    第三秘書科,負責對應的副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿。辦理教育、文化、廣播電視、新聞出版、地志、新聞等方面的文電工作。

    第四秘書科,負責對應副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿。辦理商務、招商、外事外僑、臺灣事務、環保、園林、旅游、政務服務、市容管理、公積金等方面的文電工作。

    第五秘書科,負責對應副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿。辦理衛生、體育、人口計生、民族、宗教、民政等方面的文電工作。

    第六秘書科,負責對應副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿。辦理工業化和信息化、園區、科技、人力資源和社會保障、安全生產監督等方面的文電工作。

    第七秘書科,負責對應副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿。辦理交通運輸、鐵路、航道建設、農業、水利、林業、糧食、扶貧開發、水產畜牧獸醫、農機、水庫移民等方面的文電工作。

    第八秘書科,負責對應副市長政務活動、外事活動的具體安排,起草對應副市長的文稿。辦理發展研究、食品藥品監管、供銷、二輕、駐外聯絡、統計、人防、地震、機關事務管理、接待等方面的文電工作。

    文書科,負責文電收發、運轉、印鑒管理、文書檔案、辦公室保密、文印、公文規范審核、機要通信、文件交換等當面的工作。

    信息科,負責指導全市政府系統政務信息工作,建立健全政務信息規范制度,政務信息的編輯和報送工作,及時向國務院辦公廳、自治區人民政府辦公廳和市政府領導同志報送有關信息;負責政府系統政務信息工作的考核、政務信息網絡建設和業務培訓、本機關信息化建設的規劃、應用、培訓及維護管理等工作。

    督察科,負責自治區和市人大代表建議意見、政協委員提案的承辦、轉辦、答復和督辦工作;負責對全市政府系統督查工作實行業務指導;負責辦理市人民政府交辦的其他重要事項。

    督辦科,負責市人民政府各部門和各縣(區)人民政府對自治區人民政府、市人民政府重要決策、決定和重大工作部署貫徹執行情況的督促檢查和落實反饋工作;負責自治區領導同志和市人民政府主要領導同志重要批示及交辦事項的督辦、落實和反饋工作。

    值班室,負責市人民政府值班工作,確保與自治區人民政府及市轄各縣(區)人民政府、市政府各部門和單位聯絡暢通;接收并辦理向市人民政府報送的緊急重要事項以及市內外相關重大情況和動態,傳達、轉辦市人民政府領導關于突發事件的批示、指示;協助辦領導處理突發事件;指導全市政府系統值班工作。

    協調處置科,負責協調、指導、督促、檢查全市應急隊伍、保障體系建設,指導突發事件應急預案演練;協助市人民政府領導處置特別重大、重大突發事件的預防預警、應急處置、調查評估、信息發布、應急保障等工作;負責特別重大、重大突發事件應急信息搜集、匯總、整理工作,提出處置工作建議。

    應急管理科,負責組織、協調有關方面研究提出市應急管理的政策、制度和措施;指導全市應急預案體系、應急管理體制、機制、法制建設,組織修訂柳州市突發事件總體應急預案,審核突發事件專項應急預案;指導、協調全市應急平臺體系規劃、建設;辦理柳州市應急管理調研、宣傳、教育、培訓、對外交流與合作、綜合會議等方面的工作和文電;辦理公安、國家安全、司法、信訪,及法院、檢察院、軍隊等方面的文電工作。

    三、編制現狀及人員構成

    單位人員編制總數為145人,其中:行政編制(含參公單位)120人,工勤編制25人。

    編內在職121人,其中:行政在職103人,工勤編制18人。退休補助12人。

    (一)機關本級

    編制84人,其中:行政編制84人。編內在職73人,其中:行政在職73人。退休補助11人。

    (二)柳州市人民政府駐北京聯絡處

    編制10人,其中:行政編制5人,工勤編制5人。編內在職7人。退休補助1人。

    (三)柳州市人民政府駐上海聯絡處

    編制6人,其中行政編制4人,事業編制2人。編內在職3人。

    (四)柳州市人民政府駐廣州辦事處

    編制4人,其中行政編制3人,事業編制1人。編內在職4人。

    (五)柳州市人民政府駐深圳辦事處

    編制3人,其中行政編制2人,事業編制1人。編內在職3人。

    (六)柳州市人民政府駐南寧辦事處

    編制4人,其中行政編制4人。編內在職4人。

    (七)柳州市人民政府機關后勤服務中心

    工勤編制25人,編內在職18人。

    (八)柳州市政府熱線“12345”

    參公事業編制9人,編內在職9人,聘用人員50人。

     

    第二部分:柳州市人民政府辦公室2019年部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、部門收支總表

    六、部門收入總表

    七、部門支出總表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、政府采購預算表

    十一、政府購買服務預算表

    上述報表詳見附件。

     

    第三部分:柳州市人民政府辦公室2019部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    2019年部門財政撥款收支預算3797.64萬元,同比增加488.71萬元,同比增長14.8%,增加的主要原因:增人增資導致工資福利性支出增長及人員經費增加導致公用經費增長。

    二、一般公共預算支出情況說明

    2019年部門一般公共預算支出3797.64萬元,同比增加488.71萬元,同比增長14.8%,增加的主要原因增人增資導致工資福利性支出增長。按支出功能分類科目劃分,具體支出預算如下:

    (一)201類一般公共服務支出3066.74萬元,占一般公共預算80.8%,同比增加323.82萬元,同比增長11.8%。主要用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、辦公費、差旅費等。

    (二)208類社會保障和就業支出354.91萬元,占一般公共預算9.3%,同比增加67.44萬元,同比增長23.5%。主要用于職工社會保險支出。

    (三)209類衛生健康支出197.86萬元,占一般公共預算5.2%,同比增加90.73萬元,同比增長84.7%。主要用于職工醫療保險、公務員醫療補助支出。

    (四)219類住房保障支出178.13萬元,占一般公共預算4.7%,同比增加6.72萬元,同比增長3.9%。主要用于職工住房公積金支出。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    2019年部門一般公共預算基本支出2321.15萬元,同比增加391.69萬元,同比增長20.3%,增加的主要原因: 增人增資導致工資福利性支出增長。按支出經濟分類科目劃分,具體人員、公用經費安排如下:

    (一)人員經費1837.46萬元,同比增加324.97萬元,同比增長21.5%,其中

    基本工資450.40萬元,同比減少20.99萬元,同比下降4.5%;津貼補貼405.41萬元,同比減少22.96萬元,同比下降5.4%;獎金250.48萬元,同比增加211.20萬元;機關事業單位基本養老保險繳費296.88萬元,同比增加11.2萬元,同比增長3.9%;職工基本醫療保險繳費(含公務員醫療補助繳費)197.86萬元,同比增加90.73萬元,同比增長84.7%;其他社會保障繳費7.82萬元,同比增加0.38萬元,同比增長5.1%;住房公積金178.13萬元,同比增加6.72萬元,同比增長3.9%;退休費50.49萬元,同比增加48.70萬元。

    (二)公用經費483.69萬元,同比增加66.72萬元,同比增長16%。其中:

    辦公費37.56萬元,同比增加0.68萬元,同比增長1.8%;印刷費5.85萬元,同比增加0.57萬元,同比增長1.1%;水費3.78萬元,同比增加0.23萬元,同比增長6.5%;電費14.88萬元,同比增加0.89萬元,同比增長6.4%;郵電費29.85萬元,同比增加20.06萬元,同比增長204.9%;物業管理費2.44萬元,同比減少0.08萬元,同比下降3.2%;差旅費55.73萬元,同比增加8.59萬元,同比增長18.2%;維修(護)費7.69萬元,同比增加2.37萬元,同比增長44.5%;會議費9.64萬元,同比增加0.07萬元,同比增長0.7%;培訓費8.05萬元,同比增加1.58萬元,同比增長24.4%;公務接待費7.07萬元,同比增加2.62萬元,同比增長58.9%;工會經費29.69萬元,同比增加1.13萬元,同比增長4%;公務用車運行維護費44萬元,同比增加8萬元,同比增長22.2%;其他交通費用123.96萬元,同比減少7.38萬元,同比下降5.6%;其他商品和服務支出103.52萬元,同比增加35.62萬元,同比增長52.5%。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算110.76萬元,比2018年預算48.45萬元,同比增加62.31萬元,同比增長128.6%。增加的主要原因:2019年度市政府駐外辦新購入車輛,公務車輛運行維護費也相應增加。

    (一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與上年持平。

    (二)公務接待費2019年預算12.97萬元,同比增加0.52萬元,同比增長4.2%,增加原因:2019年度公務接待批次增加。

    (三)公務用車購置費及運行費2019年預算97.79萬元,同比增加61.79萬元,同比增長171.64%,增加原因:2019年度市政府駐外辦新購入車輛,公務車輛運行維護費也相應增加。

    1.公務用車購置費2019年預算53.79萬元,同比增加53.79萬元,增加原因:2019年度市政府駐外辦新購入車輛。

    2.公務用車運行維護費2019年預算44萬元,同比增加8萬元,同比增長22.2%,增加原因:2019年度市政府駐外辦新購入車輛,公務車輛運行維護費也相應增加。

    五、部門收支預算情況說明

    2019年部門收支總預算3797.64萬元,同比增加488.71萬元,同比增長14.8%,增加的主要原因:增人增資導致工資福利性支出增長及人員經費增加導致公用經費增長。

    六、部門收入預算情況說明

    2019年部門收入總預算3797.64萬元,同比增加488.71萬元,同比增長14.8%。2019部門收入預算總體增加的主要原因:增人增資導致工資福利性支出增長及人員經費增加導致公用經費增長。

    (一)一般公共預算收入3797.64萬元,同比增加488.71萬元,同比增長14.8%。

    七、部門支出預算情況說明

    2019年部門支出總預算3797.64萬元,同比增加488.71萬元,同比增長14.8%。2019部門支出預算總體增加的主要原因:增人增資導致工資福利性支出增長及人員經費增加導致公用經費增長。

    (一)按支出功能分類科目劃分

    1. 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)1311.21萬元,占支出總預算34.5%,同比增加171.40萬元,同比增長15%。主要用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、辦公費、差旅費等。 

    2. 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)1070.29萬元,占支出總預算28.2%,同比減少169.18萬元,同比下降13.6%。主要用于辦公專項支出(含應急指揮中心、政府熱線“一個號碼管服務”、各駐外辦事處)。 

    3. 機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)188.70萬元,占支出總預算5%,同比增加29.08萬元,同比增長18.2%。主要用于后勤服務中心人員工資、辦公經費支出。

    4. 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出356.53萬元,占支出總預算9.4%,同比增加292.51萬元,同比增長456.9%。主要用于政府熱線中心人員經費支出、工會費等。 

    5. 專項業務活動50萬元,占支出總預算1.3%,與上年持平。主要用于政府公報編制專項經費。

    6. 信訪事務90萬元,占支出總預算2.4%,與上年持平。主要用于市信訪聯席辦專項業務支出。

    7. 歸口管理的行政單位離退休58.03萬元,占支出總預算1.5%,同比增加56.24萬元,同比增長3141.9%。主要用于退休人員生活補助支出。

    8. 機關事業單位基本養老保險繳費支出296.88萬元,占支出總預算7.8%,同比增加11.20萬元,同比增長3.9%。主要用于人員養老保險繳費支出。

    9. 行政單位醫療111.33萬元,占支出總預算2.9%,同比增加4.20萬元,同比增長3.9%。主要用于人員醫療保險支出。

    10. 公務員醫療補助86.53萬元,占支出總預算2.3%,同比增加86.53萬元。主要用于公務員醫療補助支出。

    11. 住房公積金178.13萬元,占支出總預算4.7%,同比增加6.72萬元,同比增長3.9%。主要用于人員住房公積金支出。

    (二)按支出結構劃分

    1.基本支出2321.15萬元;占支出總預算61.1%,同比增加391.69萬元,同比增長20.3%。主要用于人員工資、津補貼等人員經費以及辦公費、差旅費等公用經費支出。

    2.項目支出1476.49萬元;占支出總預算38.9%,同比增加97.02萬元,同比增長7%。主要用于信訪事務、政府公報編制等專項項目經費支出。

    八、政府性基金預算情況說明

    本部門無政府性基金預算。

    九、國有資本經營預算支出表

    本部門無國有資本經營預算。

    十、政府采購預算表

    2019年政府采購預算280.09萬元,同比增加112.58萬元,增長67.2%,增加的主要原因:市政府駐外辦車輛核銷后需購買新公務用車以及到期報廢核銷一批固定資產后需更新固定資產。按政府采購項目類型劃分:

    (一)集中采購77.80萬元(其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購77.80萬元),占政府采購預算的27.5%,同比減少89.71萬元,下降53.6%。

    (二)分散采購202.29萬元(其中:貨物類采購97.29萬元,工程類采購8萬元,服務類采購97萬元),占政府采購預算的72.2%,同比增加202.29萬元。

    十一、政府購買服務預算表

    本部門無政府購買服務預算。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2019年本級及下屬單位共有7個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算483.69萬元,同比減少299.41萬元,同比下降38%,減少的原因壓縮一般性支出等使機關運行整體支出減少。

    (二)國有資產占用情況說明

    根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制22輛,實有車輛22輛。其中:機關本級核定公務用車編制13輛,實有13輛公車;市政府駐北京聯絡處核定公務用車編制2輛,實有2輛公車;市政府駐上海聯絡處核定公務用車編制2輛,實有2輛公車;市政府駐廣州辦事處核定公務用車編制2輛,實有2輛公車;市政府駐深圳辦事處核定公務用車編制1輛,實有1輛公車;市政府駐南寧辦事處核定公務用車編制2輛,實有2輛公車。

    (三)重點項目預算績效目標等情況說明

    2019年我部門無納入預算績效目標管理的項目。 

     

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、上年結轉:指以前年度尚未完成,按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    九、“三公”經費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    糾錯 打印 關閉

    文章評論

    查看全部評論

    發表評論

    我要評論

    承辦單位:柳州市大數據發展局

    桂公網安備 45020502000014號

    主辦單位:柳州市人民政府

    桂ICP備05009280號

    管理維護:柳州市信息化建設管理中心

    網站標識碼:4502000034